Venmo Tax Reporting、IRS、および 1099-K フォーム: 知っておくべきこと
公開: 2023-01-13Venmo の税務申告は、今年の新たなホット トピックです。 内国歳入庁は、Venmo、PayPal、CashApp、およびその他のサードパーティの支払い処理業者などの支払いサービスを通じて事業所得を報告するためのいくつかの新しい規則を発行し、多くの納税者に多くの疑問を残しました. それらのいくつかにお答えします。 始めましょう。
ベンモ税とは?
Venmo Tax は、Venmo を通じて行われた特定の取引を内国歳入庁 (IRS) に報告することを要求する新しい 1099-K 報告規則です。 これは、商品やサービスに対して 600 ドルを超える Venmo を通じて行われたすべての商取引に適用されます。
新しい Venmo 税要件
1099 規則に基づく Venmo の税要件は、内国歳入庁によって概説された新しい税規則に確実に準拠するために、理解して従うことが重要です。
新しい 1099-K 規則により、総支払いのしきい値が暦年で 600 ドルをわずかに上回るまで劇的に引き下げられました。 その結果、この金額を超える取引は、どのサードパーティの支払いプラットフォームが支払いを行ったかに関係なく、IRS にフォーム 1099-K を送信するよう信号を送ることができます。
1099-K フォームと Venmo Taxes
フォーム 1099-K は、より自発的な税務コンプライアンスを可能にする IRS 情報申告書です。 クレジットカードやデビットカードを介して行われた支払い取引、および600ドルを超えるサードパーティのネットワークを介して行われた支払い取引を報告します.
最近の税報告の変更により、Venmo やその他の支払いアプリが所得を報告することが義務付けられ、納税者に混乱が生じています。 過去数年間、しきい値ははるかに高く、ビジネスが 200 件を超える取引を行い、20,000 ドルを超える収益を上げた場合にのみ報告されていました。
多くの人は、ビジネス取引に加えて個人取引にも課税されるのではないかと心配していますが、そうではありません。 その結果、内国歳入庁は、新しい規則を 1 年間延期することを決定しました。 Venmo には、ビジネス アカウントを開設して、個人的なトランザクションとビジネス トランザクションを分離するオプションがあります。
デジタル決済プラットフォームも年次報告書をIRSに送信し、報告されていない収入があると、収入を詳しく調べ、深刻な税務上の影響を与える可能性があるため、これは大きな助けになります.
Venmo からの収入を報告する方法
Venmo からの収入を報告する方法を理解することは非常に役立ちます。 次に、新しい税規則をナビゲートするのに役立つステップバイステップのガイドを提供します。
1. Venmo用1099-Kの入手方法
ユーザーのアカウントがすべての税要件を満たしている場合、Venmo から Form 1099-K のデジタル コピーを受け取ります。 ユーザーは Venmo.com からダウンロードすることもできます。 1099-K フォームが見つからない、または受け取っていない場合は、提出する所得制限を満たしていない可能性があります。
2.個人の支払いを課税所得から分離する
Venmo は、個人アカウントとは別のビジネス アカウントを作成できるように設定されています。 これにより、あなたのビジネスから行われた取引のみが報告されるようになります。
支払いが仕事からのものである場合は、自営業税の申告方法を確認してください。
3. フォーム 1040 または 1040-ES とスケジュール C が記入されていることを確認します。
正しい税務書類を含めることを確認することが不可欠です。 1099-K は、Venmo またはその他の支払いアプリで得た収益の概要にすぎません。
フォーム 1040 は、1 年間の総収入を報告するものであり、スケジュール C は、Venmo やその他の支払いアプリから得られたものではない中小企業からの総収入を報告するものです。
不明な場合は、1040-ES に記入して自営業税を申告してください。 項目化しないことを選択した場合、2022 年の標準控除を申請する場合、どの所得税区分に該当するかを知ることが重要です。
事業費による控除もスケジュール C で請求する必要があります。これらに記入し、すべての情報が正しいことを確認したら、1099-K フォームをそれらのフォームに添付して、IRS に提出する必要があります。
4. すべての納税申告書を提出する
最後のステップは、フォームのすべての情報を再確認し、納税申告書と一緒に提出することです。
1099-K Venmoフォームが届かない場合
一部のアカウントは、設定された課税しきい値に達していない可能性があります。 この場合、Venmo から 1099-K フォームを受け取っていない可能性があります。これは、Venmo が資格を持たない人にフォームを送信できないためです。
これが発生した場合は、記録用にステートメントのコピーをダウンロードして保管しておくことをお勧めします。
税額控除
お金を節約したい場合は、Venmo を使用しているビジネス オーナーとして、税額控除のために何を請求できるかを知ることが非常に必要です。 それらのいくつかを一緒にチェックしてみましょう。
- ホーム オフィスの費用。 ホーム オフィス費用の控除には、不動産の月々の支払いの一部のほか、電気代、家屋の修繕費、さらには保険料も含まれます。
- 事業費。 事務用品、電話、電話代、最高の税務ソフトウェアを含むコンピューターとソフトウェアの費用を含むがこれらに限定されない、ビジネスの運営に関連するあらゆる費用を差し引くことができます。
- プロフェッショナル サービスの料金。 弁護士、会計士、支払処理業者に支払われた費用などの専門サービス料金を事業費として控除できます。
- 旅費。 出張で発生した旅費は、税金の控除として請求できます。 一般的に、これには航空運賃または車両費、宿泊費、食事の費用が含まれます。 経費を証明するために、すべての領収書を保管しておいてください。
Venmo ビジネス アカウントに関する注意事項
Venmo for business アカウントを作成すると、税金を申告する際の時間と労力を節約できます。
Venmo を介して行われたすべての商取引は 1 か所で追跡され、課税時期が近づいたときに収益を報告するために必要なフォームが提供されます。
結論
肝心なのは、税金を報告することは現実です。 Venmo やその他の支払いアプリケーションは、IRS が求めているコンプライアンスを確保し、多くの手間を省くために、正しい情報を追跡してファイルすることをこれまで以上に簡単にすることができます。
この件に関してさらに税務上のアドバイスが必要な場合は、Venmo.com をチェックするか、税の専門家に相談してください。 こちらのビジネス税ガイドもご覧ください。
Venmo は 1099-NEC を送信しますか?
IRS フォーム 1099-NEC は、Venmo ユーザーには送信されません。これは、直接支払い方法を使用し、600 ドル以上の収入を得たユーザーのみを対象としているためです。
代わりに、Venmo は、ユーザーが間接的な支払い方法で 600 ドルを稼いだことが判明した場合に 1099-K を送信します。
Venmoは課税されますか.
内国歳入庁 (IRS) は、600 ドルの報告上限の施行を延期することを決定し、代わりに 20,000 ドルと 200 の取引上限を利用します。
さらに低い報告制限を実施している州もあり、詳細は Venmo のページで更新されます。
2022 課税年度の 1099-K のしきい値は?
2022 暦年に、1099-K 税務フォームを発行する第三者決済組織は、中小企業の所有者への合計支払い額が 20,000 ドルを超え、その数が 200 を超えるトランザクションのレポートのみを提出する必要があります。
Venmoの個人的な支払いに課税されますか?
新しい Venmo 税レポートに関しては、多くの噂と誤解がありました。
Venmo は、個人の支払いに課税しません。 実際、彼らは、IRS によって設定されたしきい値を超える商取引にサードパーティの支払いアプリを使用する個人または企業の収入のみを報告します。
画像: Envato Elements