Venmo 세금 보고, IRS 및 1099-K 양식: 알아야 할 사항

게시 됨: 2023-07-22

Venmo 세금 보고는 올해 금융 생태계에서 큰 화제를 불러일으키고 있습니다. IRS(Internal Revenue Service)는 Venmo, PayPal, CashApp 및 기타 타사 결제 프로세서와 같은 다양한 결제 서비스를 통해 얻은 사업 소득을 감독하기 위한 새로운 규정을 시작했습니다.

이러한 변화는 많은 납세자들을 당혹스럽게 만들었고 납세 의무 및 보고 요건에 관한 많은 질문을 남겼습니다. 이 기사에서는 이러한 규칙을 이해하고 새로운 세금 보고 프로토콜에 대한 가장 시급한 질문에 답하는 것을 목표로 합니다. 그러니 이 복잡한 문제를 함께 더 깊이 파고들어 해결해 봅시다.

Venmo 세금이란 무엇입니까?

Venmo 세금은 Venmo를 통해 이루어진 특정 거래를 국세청(IRS)에 보고하도록 요구하는 새로운 1099-K 보고 규칙입니다. 이는 상품 및 서비스에 대해 $600 이상의 Venmo를 통한 모든 비즈니스 거래에 적용됩니다.

바에서 지불하는 venmo 세금 새로운 Venmo 세금 요건

1099 규칙에 따른 Venmo 세금 요건은 국세청에서 제시한 새로운 세금 규칙을 준수하기 위해 이해하고 준수하는 것이 중요합니다.

1099-K 규칙 개정으로 인해 주어진 연도의 총 지불 한도가 $600를 약간 상회하는 수준으로 크게 줄었습니다. 이 변경으로 인해 거래를 촉진하는 제3자 결제 플랫폼에 관계없이 이 금액을 초과하는 모든 거래는 잠재적으로 IRS가 양식 1099-K를 발송하도록 트리거할 수 있습니다. 이것은 이전 보고 제한에 비해 기준을 크게 낮추기 때문에 많은 사람들에게 게임 체인저가 될 수 있습니다.

1099-K 양식 및 Venmo 세금

양식 1099-K는 납세자가 보다 자발적으로 납세 의무를 준수하도록 권장하는 IRS 정보 보고서 역할을 합니다. 주로 신용 카드 및 직불 카드를 통해 실행된 결제 거래와 함께 Venmo, PayPal 또는 CashApp과 같은 타사 네트워크를 통해 실행된 결제 거래를 추적하고 보고하며 이러한 거래가 새로운 $600 임계값을 초과하는 경우 제공됩니다.

최근의 세금 보고 수정으로 이제 Venmo는 다른 유사한 결제 앱과 함께 근로 소득을 보고해야 합니다. 이 새로운 정책 변화는 납세자들 사이에 혼란의 씨앗을 뿌렸습니다. 과거에는 보고 기준이 상당히 높았습니다. 기업은 200건 이상의 거래가 있고 $20,000 이상을 축적한 경우에만 보고해야 했습니다. 보고 임계값의 급격한 감소로 인해 프로세스에 새로운 계층의 복잡성이 추가되었습니다.

많은 분들이 사업 거래에 더해 개인 거래에 대한 과세를 걱정하셨지만 그렇지 않습니다. 그 결과 국세청은 새로운 규정을 1년 연기하기로 결정했습니다. Venmo에는 개인 거래와 비즈니스 거래를 분리하기 위해 비즈니스 계정을 개설할 수 있는 옵션이 있습니다.

이 새로운 보고 관행은 Venmo 및 기타를 포함한 디지털 지불 플랫폼이 IRS에 직접 연간 거래 보고서를 보낼 것이기 때문에 재무 투명성을 유지하는 데 상당한 도움이 될 것으로 예상됩니다.

이러한 플랫폼에 기록된 소득 보고를 게을리하면 IRS에 위험 신호를 보낼 수 있습니다. 그런 다음 그들은 귀하의 소득을 더 면밀히 조사하기로 결정할 수 있습니다.

이는 불일치가 상당한 경우 잠재적인 벌금 또는 감사를 포함하여 심각한 세금 문제로 이어질 수 있습니다. 따라서 증가된 보고 요건은 연중 내내 철저하고 정확한 소득 추적의 중요성을 강조합니다.

Venmo 세금 표지판

Venmo의 소득 신고 방법

Venmo로부터의 소득을 정확하게 보고하는 방법을 명확하게 이해하는 것은 매우 유익할 수 있습니다. 여기에서 최근 도입된 세법을 탐색하는 종합적인 가이드를 제공합니다.

1. Venmo용 1099-K를 얻는 방법

사용자 계정이 모든 관련 세금 전제 조건을 충족하는 경우 Venmo는 양식 1099-K의 디지털 사본을 제공합니다. 사용자는 Venmo의 공식 웹사이트인 Venmo.com에서 이 양식에 편리하게 액세스하고 다운로드할 수 있습니다. 그러나 1099-K 양식을 찾을 수 없거나 받지 못한 경우 양식을 제출해야 하는 데 필요한 소득 한도를 충족하지 않았기 때문일 수 있습니다.

2. 과세 소득에서 개인 지불 분리

편리하게도 Venmo를 통해 사용자는 개인 계정과 별도로 별도의 비즈니스 계정을 설정할 수 있습니다. 이렇게 하면 비즈니스 운영과 관련된 트랜잭션만 보고되도록 할 수 있습니다. 문제의 지불금이 직업과 관련된 것이라면 자영업 세금 신고를 위한 적절한 절차를 파악하는 것이 중요합니다.

3. 양식 1040 또는 1040-ES와 스케줄 C를 작성했는지 확인하십시오.

필요한 세금 문서를 올바르게 작성했는지 확인하는 것은 중요한 단계입니다. 1099-K 양식은 Venmo 또는 기타 결제 앱을 통해 발생한 수입의 요약일 뿐입니다. 또한 스케쥴 C와 함께 전체 연도의 총소득을 보고하는 양식 1040을 작성해야 합니다. 후자는 Venmo 또는 유사한 앱을 통해 얻지 않고 소기업에서 생성된 소득을 보고하는 곳입니다.

확실하지 않은 분들을 위해 양식 1040-ES는 자영업 세금 신고에 사용되는 문서입니다. 특히 2022년 표준 공제를 청구하고 항목별로 분류하지 않기로 선택한 경우 귀하가 어떤 소득세 과세 등급에 속하는지 알고 있어야 합니다.

사업 경비로 인한 모든 공제는 스케줄 C에도 보고해야 합니다. 모든 정보가 정확한지 확인한 후 IRS에 제출하기 전에 1099-K 양식을 이 양식에 첨부하십시오.

4. 모든 세금 양식 제출

마지막 단계로 양식에 포함된 모든 정보를 다시 확인하십시오. 모든 것이 정확하다고 확신하면 세금 신고서와 함께 제출하여 절차를 마무리하십시오.

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세금 양식 이해: 비교

다양한 세금 양식과 그 적용 가능성을 탐색하는 것은 종종 복잡한 작업이 될 수 있습니다. 이를 명확히 하기 위해 Venmo 사용자를 위한 양식 1099-K와 양식 1099-NEC의 주요 차이점과 의미를 강조하는 비교표를 작성했습니다. 이 표는 광범위한 개요를 제공하지만 개별 세금 상황은 다를 수 있습니다. 따라서 세무 전문가 또는 IRS와 직접 상담하여 맞춤형 안내를 받는 것이 항상 권장됩니다.

양식 1099-K 양식 1099-NEC
적용 대상 $600(새 규칙에 따라) 또는 $20,000(기존 규칙에 따라)를 초과하는 결제를 처리하고 200건 이상의 거래가 있는 Venmo 사용자. 수입이 $600 이상인 직불 수취인.
Venmo의 응용 프로그램 Venmo는 이 양식을 사용하여 임계값에 도달했을 때 사용자의 수입을 보고합니다. Venmo는 보고를 위해 이 양식을 사용하지 않습니다.
보고 기준 $600 이상(또는 현재 IRS 연기에 따른 $20,000 및 200건 이상의 거래). $600 이상.
세금 영향 이 양식에 보고된 수입에는 일반적으로 소득세가 부과됩니다. 이 양식에 보고된 수입에는 일반적으로 소득세가 부과됩니다.

1099-K Venmo 양식을 받지 못한 경우

특정 계정이 설정된 과세 기준을 달성하지 못하는 경우가 있을 수 있습니다. 이러한 상황에서 플랫폼이 자격을 충족하지 않는 사용자에게 이러한 양식을 배포할 수 있는 능력이 없기 때문에 Venmo가 1099-K 양식을 발행하지 않을 가능성이 높습니다.

이러한 상황에 처한 경우 사전 조치를 취하는 것이 좋습니다. 개인 기록을 위해 Venmo에서 재무제표 사본을 다운로드하여 보관하십시오. 이것은 정확한 장부를 유지하고 향후 쿼리나 불일치가 있을 경우 거래 증거를 제공하는 데 중요할 수 있습니다. 1099-K 양식이 없더라도 완전한 투명성과 세금 규정 준수를 보장하는 데 도움이 될 수 있습니다.

벤모 세금 달러

세금 공제

돈을 절약하고 싶다면 Venmo를 사용하는 사업주로서 세금 공제를 위해 무엇을 청구할 수 있는지 아는 것이 매우 필요합니다. 그 중 몇 가지를 함께 확인해보자.

  • 홈 오피스 비용. 홈오피스 비용 공제에는 부동산에 대한 월별 지불금의 일부와 전기, 집 수리 및 보험 비용이 포함됩니다.
  • 사업 비용. 사무용품, 전화 및 전화 요금, 컴퓨터 및 최고의 세금 소프트웨어를 포함한 소프트웨어 비용을 포함하되 이에 국한되지 않는 비즈니스 운영과 관련된 모든 비용을 공제할 수 있습니다.
  • 전문 서비스에 대한 수수료. 변호사, 회계사, 지불 처리자에게 지불한 비용과 같은 전문 서비스 수수료를 사업 비용으로 공제할 수 있습니다.
  • 여행 경비. 업무상 출장으로 인해 발생한 출장비는 세금공제 대상이 됩니다. 일반적으로 여기에는 항공료 또는 차량 비용, 숙박 및 식사 비용이 포함됩니다. 비용을 증명할 수 있도록 모든 영수증을 보관하십시오.

Venmo 비즈니스 계정에 대한 참고 사항

비즈니스용 Venmo 계정을 만들면 세금 신고와 관련하여 시간과 노력을 절약할 수 있습니다.

Venmo를 통해 이루어진 모든 비즈니스 거래는 한 곳에서 추적되며 세금 신고 기간이 다가올 때 수입을 보고하는 데 필요한 양식이 제공됩니다.

결론

본질적으로 세금보고를 다루는 것은 금융 생활에서 피할 수 없는 부분입니다. 최근 변경 사항으로 인해 Venmo 및 기타 디지털 결제 플랫폼은 보다 쉽고 효율적인 추적 및 제출 프로세스를 촉진할 수 있습니다. 올바른 정보를 제출하는 방법을 간소화하여 IRS 요구 사항을 준수하고 결과적으로 전통적으로 세금 보고와 관련된 번거로움을 크게 줄입니다. 보다 투명하고 추적 가능한 시스템을 제공함으로써 이러한 플랫폼은 세금 환경을 변화시키고 수백만 명의 사용자를 위해 프로세스를 단순화하는 동시에 세금 준수를 강화합니다.

이 주제에 대한 세금 관련 조언이 더 필요한 경우 Venmo.com을 확인하거나 세금 전문가와 상담할 수 있습니다. 이 측면의 사업세 가이드를 주시할 수도 있습니다 .

Venmo는 1099-NEC를 보내나요?

IRS 양식 1099-NEC는 주로 $600 이상의 직접 지불을 받는 사람들을 대상으로 하므로 Venmo 사용자에게는 적용되지 않습니다. 대신 Venmo는 사용자가 간접 지불 방법을 통해 $600 이상을 축적한 것을 확인하면 1099-K 양식을 발송하여 정확한 세금 보고를 돕습니다.

Venmo에 세금이 부과되나요?

국세청(Internal Revenue Service, IRS)은 원래 한도인 $20,000와 최소 200건의 거래를 유지하는 것을 선호하면서 $600 보고 임계값의 시행을 연기하기로 결정했습니다. 일부 주에서는 더 낮은 보고 임계값을 채택했으며 Venmo는 플랫폼이 사용 가능해지면 사용자가 지역적 변화에 대한 정보를 계속 받을 수 있도록 플랫폼의 세부 정보를 업데이트하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

2022 과세 연도의 1099-K 임계값은 얼마입니까?

2022년에는 1099-K 세금 양식을 발행하는 Venmo를 포함한 제3자 결산 기관이 소상공인에게 지불한 총 금액이 $20,000를 초과하고 거래 건수가 200건을 초과하는 거래에 대해서만 보고서를 제출해야 합니다.

개인 Venmo 지불에 세금이 부과됩니까?

새로운 세금 보고 규칙이 출시되면서 Venmo의 세금 영향에 대한 소문과 오해가 확산되었습니다. Venmo는 귀하의 개인 결제에 세금을 부과하지 않는다는 점을 명확히 하는 것이 중요합니다. 그들은 특히 비즈니스 거래를 위해 제3자 결제 앱을 활용하는 개인 또는 기업의 소득을 보고하도록 의무화되어 있으며 이러한 거래가 IRS에서 정의한 한도를 초과하는 경우에만 가능합니다. 따라서 Venmo의 개인 거래는 이러한 세금 보고 변경 사항의 영향을 받지 않습니다.

Venmo 세금 전화 지불

이미지: Envato 요소